Добрый день.
подскажите, в октябре клиент вернул товар, после долгих переговоров выяснили, что они не отразили реализацию у себя в декларации по НДС и не будут отражать..
вопрос:
1. Сдаю уточненку по НДС за 3 кв в разделе 3 убираю сумму реализациии и НДС
2.правильно понимаю, книгу покупок оставляем без изменений, но что б ее не отправлять какой признак актуальности ставить в уточненной декларации за 3 кв "ранее предоставленные сведения не актуальны"? так и тогда как понимаю раздел 8 не предоставится в рамках уточненной декларации за 3 кв
3. в разделе 9...сторнирую 4 кв счет фактуру?какой датой...и как мне заполнить раздел 9? какой признак актуальности и нужен ли доп лист? спасибо